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重医附一院:推新出实,强化内部审计制度建设

日期:2024-07-01

今年以来,重庆医科大学附属第一医院为推动医院高质量发展,内部审计通过完善机制制度建设,主动融入医院治理体系和治理能力现代化建设。

一是加强党对内部审计工作的领导。医院重新修订了《内部审计工作办法》,建立了院党委领导下的内部审计监督机制,强化了院党委对内部审计工作的领导,并明确单位主要负责人直接领导内审工作,进一步提升了内部审计的权威性、独立性

二是强化内部审计质量管控为守好内部审计质量生命线医院从内部审计机构质量控制、内部审计项目质量控制两个维度,修订完善了《内部审计质量控制制度》。特别是对内部审计项目从审计计划、审计实施、审计报告、审计整改和审计档案管理全过程、各环节明确质量控制要求,做到程序清晰、方法明确、责任到人,切实提升项目全流程质量控制。

三是促进审计整改规范到位。为强化审计整改,健全完善整改机制,医院制定出台了《审计整改工作实施细则》,明确了国家审计、上级主管部门审计项目内部审计项目整改职责分工、会商机制、整改措施、责任追究等方面的具体内容,打通审计监督的“最后一公里”,真正发挥内部审计堵塞漏洞、规范管理、增加价值的效能

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