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云阳:做好乡镇(街道)专项资金内部审计指导监督

日期:2024-06-07

云阳县审计局坚持 “聚焦”工作思路,组织指导乡镇(街道)开展扶持壮大村级集体经济专项资金内部审计,在助力乡村振兴战略实施进程中充分发挥内部审计监督的推动作用。

一是聚焦审前研究,科学制定项目计划。印发《关于组织开展乡镇(街道)专项资金内部审计工作的通知》,组织42个乡镇(街道)重点围绕推动高质量发展、增进民生福祉、推进乡村振兴战略实施等领域,在全面梳理专项资金管理使用情况的基础上科学编制内部审计计划。县财政局、县农业农村委等部门开展交流,摸清各类重点专项资金管理使用政策要求、资金体量、项目规模等情况,深入分析、提前研判、精准把握审计切入点和着力点,提升内审工作立项的科学性、精准性、契合度。

二是聚焦创新组织,推动实施协同高效。根据县域内城乡统筹、一体规划的空间布局,将纳入审计范围的乡镇(街道)分为四大片区,抽取具有农业农村财务管理和经济发展工作经验的24名内部审计人员组建4个审计组,采取片区交叉的方式对4个重点乡镇(街道)开展内部审计。强化审计机关+审计组工作模式,健全全程式内审工作指导监督模式针对组织方式、政策解读、业务规程、案例分析等方面知识进行动态指导,促进项目实施系统化、规范化、专业化,有效解决内部审计独立性差、审计人员专业能力不足等“病灶”。

三是聚焦过程指导,促进审计质量提升。明确审前集中培训、审中碰头研讨、审后交叉会审等流程,做好审计机关指导服务工作。通过统一规范业务文书、现场指导答疑解惑、审计组互查互检等方式,规范业务管理、加强统筹指导、提高审理效率,督促内部审计人员牢固树立审计质量“生命线”意识,加强审计项目实施全流程管理,健全审计质量控制体系,提升审计揭示问题的精准度和审计建议的有效性。(云阳县审计局刘怡)

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