近年来,开州区审计局积极探索审计整改工作路径和方法,建立整改督查工作机制,构建整改工作流程闭环,强化审计整改实地督导等方式,不断提高审计整改工作质效。
一是持续完善工作机制。印发《审计整改督查实施办法(试行)》,对整改督查内容、程序、方式以及整改结果认定等关键事项予以明确和细化。全面拓展整改督查内容,除对审计查出问题整改情况进行督查外,还将区委、区政府主要领导对审计要情(专报)的批示意见、区委审计委员会关于审计整改的议定事项、区人大关于审计整改决议和审议意见落实情况等纳入督查范围。建立整改督查特殊事项报批制度,对于整改工作中涉及需协调有关部门联动整改、申请法院强制执行以及提请区委、区政府研究的整改事项,按程序报经局党组会议集体研究决定。
二是科学设置督查流程。实行审计整改督查清单化、动态化全过程管理。项目审结后,由项目实施科室结合实际情况及时完善“四本台账”,即审计发现问题台账、移送处理台账、领导批示办理台账、促进完善规章制度台账,并根据落实审计整改及移送情况严格对账销号。定期对全年审计项目发现问题整改情况集中审核认定,对特殊事项整改资料的真实性、完整性实施进一步审查,确保认定规范、口径统一、公平公正。对于尚未整改到位的问题,除落实专人持续跟踪督查外,定期将整改推动情况纳入区经济责任联席会议和区委审计委员会进行常态化通报,形成“督查+考核”的工作推进和综合评价机制。
三是联动开展督查“回头看”。积极探索区经责联席会议成员单位联动督查机制,由区委审计委员会办公室牵头,组织区经责联席会议成员单位对审计查出问题整改情况开展“回头看”,做到见人见事见账见物,确保整改结果真实有效。通过“回头看”,促进被审计单位采纳审计建议,高质量整改落实,切实推动审计成果转化为治理效能。(开州区审计局陈燕)