大足区审计局建立审计整改追责问责机制,持续强化跟踪督促检查,扎实推动审计整改取得实效。
一是压实整改责任。推动区委审计委员会出台《关于进一步加强审计整改工作的意见》,细化审计整改责任。强化审计整改全链条管理,建立整改周报、进度月报、专班季报和销号报告四种制度,提醒相关单位自查自纠、举一反三、建章立制,将被累计通报3次整改不力的责任单位移送区纪委监委机关、组织部门或相关主管部门追责问责,确保审计整改工作取得实效。
二是持续跟踪督查。认真履行审计机关督促检查责任,将“边审边改、审中促改、审后督改”贯穿审计全过程。建立由区政府办公室、区审计局牵头,区纪委监委、区委组织部、区人大财经委、区财政局、区国资委等部门协同联动的督查协作机制,对到期未整改的问题进行专项督查检查,了解未整改原因,提出指导性意见、建议和改进措施,推动问题整改清仓见底。
三是深化成果运用。以“审计问题清单”为抓手,健全全周期闭环管控机制,加快审计整改流程再造、综合集成,推动将审计整改工作纳入“一把手”例会通报事项,作为区政府每月创先争优赛马比拼、部门年度综合目标考核、领导班子民主生活会和述责述廉工作的重要内容及干部考核、奖惩任免的重要参考,切实将“审计问题清单”转变为“发展成效清单”。(大足区审计局唐云)