社保处切实做好审计整改“后半篇文章”,通过制定整改方案、开展现场核查、促进长效管理等方式,抓实抓牢医疗保险基金和“三医联动”审计整改,全面提升审计监督效能。
一是制定整改方案。梳理审计发现问题,建立清单并实行台账管理,研究制定整改方案,按照立行立改、分阶段整改等分类提出整改要求,督促相关部门细化整改措施,通过强化多部门沟通协作,形成合力,有效推动整改落实。对部分已完成整改未及时销号的问题,督促被审计单位及时完善整改证明资料后按规定程序申请销号,确保整改工作有序推进。
二是开展现场核查。围绕审计发现问题,全面收集各区县整改资料,联合市医保局组成检查组,现场核查部分区县医保基金审计整改情况,组织相关区县卫生健康委、医保局等部门召开座谈会,听取推动审计整改的具体措施和整改成效,掌握审计整改进度。通过延伸相关医疗机构,查阅财务及业务资料,逐项核对整改资料的真实性、完整性,确保审计发现问题真改实改、清仓见底。
三是促进长效管理。坚持推动解决问题与促进完善制度并重,深入分析问题背后的体制缺陷、机制障碍和制度漏洞,推动7个区县出台药品耗材集中带量采购相关制度11项,并健全药品和医用耗材集中带量采购定期通报、约谈提醒等制度,进一步规范医疗机构报量、采购非中选品种等行为,确保整改工作高质高效、长治长效,切实发挥审计“治已病、防未病”作用。(社保处胡莉梅)