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合川:抓好“三个关键”提升部门预算执行审计质效

日期:2025-06-05

区级部门(单位)2024年度预算执行和其他财政财务收支审计过程中,合川区审计局抓好“研”、“点”、“控”三个关键,切实提升审计项目质效,推动财政预算管理规范统一。

一是以研促审,科学确定审计方向。加强审前调查研究,全面收集政府工作报告、与被审计单位业务密切相关的政策文件、部门预算草案、内控制度等资料,了解预算收支总体情况和财政支出重点。与被审计单位召开审前座谈会,通过听取讲解、现场提问等方式,有针对性地了解被审计单位日常工作流程等,分析其中存在的薄弱环节做到把政策吃透、把情况摸透,发挥好审前调查的“指南针”作用,确保能够看到关键点、审到要紧处。

二是紧盯重点,有效发挥监督作用。聚焦年度预算编制,围绕基本支出和项目支出两个方面,审查是否存在预算编制不真实、不完整、不细化等情况。聚焦过紧日子要求落实情况,从政府采购、重点支出和专项经费等方面入手,重点关注是否存在超范围、超预算列支和超标准接待和购置办公设施设备等情况,推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育落地落实。聚焦民生资金使用绩效,对环境卫生、污染防治、文化产业发展等专项资金分配和使用绩效,提高资金使用效益,确保民生政策落到实处。

三是严控管理,确保项目质量过硬。抓好审计项目质量控制,项目实施过程中严格执行实施方案审计组与法规审理共同会审、审计取证审计组审核后法规审理抽审的工作机制,为报告起草等后续工作打牢基础。结合部门预算执行审计项目特点,制定审计组成员岗位分工和责任、工作流程图、廉政风险点和防控措施,有效规范审计行为,防范审计风险。(合川区审计局陈倩云

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