合川区审计局坚持重研究、重创新、重协作,不断提升经济责任审计质效,切实规范权力运行。
一是注重研究,科学制定计划。联合区纪委监委机关、区委组织部、区委巡察办、区国资委等部门召开专题研讨会,共同分析公共资金、国有资产、国有资源分配使用及管理,审计覆盖频次等情况,结合“五年轮审”规划,科学谋划年度经济责任审计项目,为审计工作开展提供坚实基础。
二是注重创新,拓展监督深度。对被审计单位的业务、财务、自然资源数据进行收集、整理,通过数据分析掌握领导干部权力运行关键点,做到应审尽审、凡审必严,确保监督不留“死角”。持续拓展审计监督的广度和深度,深入揭示重大政策落实、重大经济风险、廉政风险与权力运行方面的问题,从体制机制制度层面分析原因、提出建议,促进规范管理、深化改革。
三是注重协作,凝聚监督合力。深化审计监督和纪检监察、巡察等各类监督的贯通协作,通过审前共商计划、审中共享信息、审后共用成果等方式,提升整体监督合力。制定审计整改工作内部科室协作规则,明确督促审计问题整改责任主体,规范审计整改结果审核认定,扎实推进审计整改工作。对拒绝或拖延整改、履行审计整改监管责任不到位等情形,及时向区委审计委员会报告,并在一定范围内通报,切实提升审计整改成效。(合川区审计局周古延)