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合川:“三加强”提升内部审计工作水平

日期:2022-03-11

合川区审计局坚持目标导向,持续推进内审工作规范化、制度化,切实提升内审工作水平。

一是加强工作统筹。结合全区实际情况,面向430余个内部审计机构印发年度内部审计工作要点,从健全内部审计组织保障、突出内部审计工作重点、提升内部审计工作质量、加强内部审计信息化建设、深化内部审计成果运用等方面出发,促进各内审机构明晰工作思路,落实具体措施,不断提升工作质效。

二是加强日常培训。建立内部审计“人才库”,以需求为导向,协助各内审机构加强内审人员政治业务培训,通过组织专题培训班、委托内审协会组织培训等方式,科学设计培训内容,持续更新内审人员知识结构。抽调内审人员参与审计项目,依托组织内审项目现场点评、指导内审人员开展交叉审计、对专项资金开展内部审计等形式,夯实内审人员实战能力。

三是加强业务指导。依托内部审计统计调查工作开展调研,根据行业性质精准分类并建立业务科室对口联系指导制度,针对性开展日常指导。提供内审业务咨询服务,解答内审人员提出的有关法规、政策和业务问题,并以审计项目实施为落脚点,重点对方案编制、组织管理、问题定性处理、审计报告撰写、审计整改和结果运用等方面加强业务指导,促进提升内部审计项目质量。(合川区审计局周诗然)

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