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两江新区:多举措推进内部审计提质增效

日期:2021-01-05

两江新区审计局把建体系、定计划、强人才等举措有机融入对新区直属国有企业内部审计工作的指导和监督中,全面提升内部审计工作质量,实现内部审计与企业发展同建互促。

明确思路,建立制度体系。引导新区直属国企集团及下属公司协同建立内部审计工作体系,指导企业修订完善《内部审计管理办法》《经济责任审计管理办法》等制度规范,强化内部审计监管功能。组织好各类专项审计和所属企业经济责任审计,重点对资金使用量大、经营风险高的部门和环节强化跟踪监督,加强对内部审计成果运用的制度执行。贯彻落实内部审计约谈、通报、抽查等制度,确保内部审计工作依法有序,规范运行。

认真研究,扭住计划龙头。组织到新区六大集团开展内部审计工作调研,指导企业召集生产经营、财务管理、干部人事、审计监察等部门共同研究,结合年度目标任务和重点工作,制定内部审计工作计划。拟定计划参考上一年内部审计发现问题及整改情况,重点关注是否有屡审屡犯、未从根源上解决的“遗留问题”,确保计划全面可行,有的放矢。指导企业在审计计划中,将内部审计项目进行打包融合,落实审计项目审计组织方式“两统筹”,节约资源,提高质效。

提升素质,培养内审人才。指导企业制定《内审人才库管理办法》《内审人才学习培训管理办法》等制度,激励内部审计人员加强学习,提升技能,考取职称,交流晋升。创新内部审计培训方式,试行实务“导师制”,由新区审计局人员结对指导,同步学习内部审计法规及文件要求,开展项目实训研讨,提升业务水平。(两江新区审计局王金晶、方瑾颖)

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